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        襄陽市中心醫(yī)院2025年度單位預算

        2025-02-204084

           

        第一部分 單位概況

        一、單位主要職責

        二、機構設置情況

        第二部分 單位2025年度單位預算情況說明

        一、2025年單位預算收支情況

        二、2025年財政撥款收支情況

        三、2025年一般公共預算財政撥款預算支出情況

        四、2025年一般公共預算財政撥款預算基本支出情況

        五、2025年政府性基金預算支出情況

        六、2025年國有資本經(jīng)營預算財政撥款預算收支情況

        七、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況

        八、其他重要事項情況說明

        第三部分 單位2025年度單位預算表

        一、收入支出預算總表

        二、收入預算表

        三、支出預算表

        四、財政撥款收入支出預算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出預算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出預算明細表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

        八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

        九、項目支出表

        第四部分 名詞解釋

            第五部分 附件


        第一部分  襄陽市中心醫(yī)院概況

        一、單位主要職責

        襄陽市中心醫(yī)院(湖北文理學院附屬醫(yī)院),是湖北省首批三級甲等醫(yī)院、國際愛嬰醫(yī)院、國際緊急救援中心網(wǎng)絡醫(yī)院、國家藥物臨床試驗機構,是湖北省衛(wèi)健委重點建設的省級區(qū)域性醫(yī)療中心,綜合實力名列湖北省醫(yī)療行業(yè)“十強”。

        (一)醫(yī)療服務:為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。

        1、提供高水平的專科、專家服務,開設急診科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、腫瘤科、普外科、心胸外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨科、兒科、眼科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科等??频淖≡褐委熀烷T診治療服務。承擔急危重癥和疑難病癥診治任務,開展雙向轉(zhuǎn)診。

        2、承擔災害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務。

        (二)教學科研:

        承擔住院醫(yī)師規(guī)范化培訓和全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓教學任務;承擔大中專醫(yī)學院校的臨床教學和畢業(yè)實習、培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學人才,并承擔下級醫(yī)療機構技術骨干的臨床專業(yè)進修任務;承擔省、市科研課題及臨床試驗項目等科研活動。

        二、機構設置情況

        襄陽市中心醫(yī)院為二級預算單位,其上級預算單位為襄陽市衛(wèi)生健康委員會。

        醫(yī)院現(xiàn)有規(guī)模三院區(qū)一分院。南院區(qū)、北院區(qū)、東津院區(qū),共有建筑面積43.5萬平方米,醫(yī)院定編病床位3800張,設45個??疲?1個病區(qū)。醫(yī)院婦產(chǎn)科、腫瘤科是國家級臨床重點專科建設??疲〖壟R床重點??乒?9個,皮膚科白癜風治療(部級??疲┍缓笔×腥胫嗅t(yī)重點專病建設項目。同時,襄陽市中心醫(yī)院萬山分院,開放床位120張,現(xiàn)開設有內(nèi)、外、婦、兒等15個專業(yè),可開展普外科、骨科、婦產(chǎn)科、眼科、耳鼻喉科等各類手術,全方位滿足患者多層次的需求。


        第二部分  2025年度單位預算情況說明

        一、2025年單位預算收支情況

        2025年度收、支總計均為316,304.14萬元。與2024年度相比,收、支總計各減少26,837.97萬元,下降7.82%,主要原因是受整體經(jīng)濟下行、DIP醫(yī)保支付方式改革及醫(yī)院收入結構調(diào)整的影響,收支預算同比有較大幅度下降。

        2025年度收入合計316,304.14萬元,與2024年度相比,收入合計減少26,837.97萬元,下降7.82%。其中:財政撥款收入6,978.24萬元,占本年收入2.21%;事業(yè)收入309,325.90萬元,占本年收入97.79%。

        2025年度支出合計316,304.14萬元,與2024年度相比,支出合計減少26,837.97萬元,下降7.82%。其中:基本支出38,184.51萬元,占本年支出12.07%;項目支出278,119.63萬元,占本年支出87.93%。

        二、2025年財政撥款收支情況

        2025年度財政撥款收、支總計均為6,978.24萬元。與2024年度相比,財政撥款收、支總計各減少382.05萬元,下降5.19%。主要原因是:去年同期非稅收入預算包含有待上繳以前年度(2022年4月-2023年12月)租金收入、培訓收入、停車場收入共計992.80萬元,2025年非稅收入預算嚴格按照規(guī)定時間上繳,根據(jù)預計情況調(diào)減預算694.50萬元。

        2025年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入    6,978.24萬元,比2024年度預算數(shù)減少382.05萬元。減少主要原因是:去年同期非稅收入預算包含有待上繳以前年度(2022年4月-2023年12月)租金收入、培訓收入、停車場收入共計992.80萬元,2025年非稅收入預算嚴格按照規(guī)定時間上繳,根據(jù)預計情況調(diào)減預算694.50萬元。

        三、2025年一般公共預算財政撥款預算支出情況

        (一)一般公共預算財政撥款支出預算總體情況。

        2025年度一般公共預算財政撥款支出6,978.24萬元,占本年支出合計的2.03%。與2024年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少382.05萬元,下降5.19%。主要原因是減少主要原因是:去年同期非稅收入預算包含有待上繳以前年度(2022年4月-2023年12月)租金收入、培訓收入、停車場收入共計992.80萬元,2025年非稅收入預算嚴格按照規(guī)定時間上繳,根據(jù)預計情況調(diào)減預算694.50萬元。

        (二)一般公共預算財政撥款支出預算結構情況。

        2025年度一般公共預算財政撥款支出6,978.24萬元,主要用于以下方面:

        1.社會保障和就業(yè)支出1,293.34萬元,占18.53%。主要是用于事業(yè)單位離退休和其他城市生活救助。

        2.衛(wèi)生健康支出5,684.90萬元,占81.47%。主要是用于公立醫(yī)院綜合醫(yī)院和重大公共衛(wèi)生服務。

        四、2025年一般公共預算財政撥款預算基本支出情況

        2025年度一般公共預算財政撥款基本支出2,757.26萬元,其中:人員經(jīng)費1,292.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、離休費等。

        五、2025年政府性基金預算支出情況

        本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

        六、2025年國有資本經(jīng)營預算財政撥款預算收支情況

        本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

        七、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況

        本單位本年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,無增減情況。

        八、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出說明

        本單位當年無機關運行經(jīng)費,原因是本單位為財政補助的公益二類事業(yè)單位。

        (二)政府采購支出說明

        本單位2025年度政府采購支出總額25,592.55萬元,其中:政府采購貨物支出25,592.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

        我單位辦公用房面積19,906.00平方米、實用機動車12輛,其中:其中:公務用車5輛,車牌號為鄂F06186、鄂FA9295、鄂F06578、鄂F06579、鄂FDN592;業(yè)務用車7輛,車牌號為鄂FE1Z20、鄂FQ01W5、鄂FM03Y1、鄂FM30Y2、鄂FN10B3、鄂FQ97M6、鄂FU03Z0。

        (四)預算績效情況說明

        1.衛(wèi)生健康專項-東津院區(qū)建設補助項目主要內(nèi)容是:按照襄陽市政府古城疏解方案,為保障我院東津院區(qū)建設,對東津院區(qū)建設給予定額財政補助,2025年預算安排800萬元,其中,一般公共預算財政撥款800萬元。2025年度項目績效總目標是完成醫(yī)院東津院區(qū)建設,建設國家區(qū)域醫(yī)療中心,保證襄陽市中心醫(yī)院的穩(wěn)步發(fā)展,提高襄陽醫(yī)療輻射能力,滿足周邊群眾醫(yī)療需求。成本指標:項目建設投資額在概算內(nèi);當年財政成本控制≤800萬元。產(chǎn)出指標:合同規(guī)定的年度建設任務完成率100%;工程進度按合同完成100%。效益指標:醫(yī)療衛(wèi)生服務水平和應急能力提升。滿意度指標:服務對象滿意度≥80%。

        2.公共衛(wèi)生服務項目主要是:通過財政資金補助,提高醫(yī)院傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理水平,開展公共衛(wèi)生服務(重大傳染病防控項目),給予定額財政補助,2025年預算安排6萬元,其中,一般公共預算財政撥款6萬元。2025年度項目績效總目標是通過對食品安全監(jiān)測信息的采集、匯總和分析,了解重要食源性疾病的發(fā)病及流行趨勢,及時發(fā)現(xiàn)食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重癥病例及暴發(fā)線索,提高食源性疾病暴發(fā)早期識別、預警與防控能力。成本指標:財政成本控制≤6萬元。產(chǎn)出指標:重大傳染病傳染源控制任務完成率100%;發(fā)現(xiàn)重大傳染病傳染源控制率100%;完成時效1年。效益指標:提高居民健康素質(zhì)。滿意度指標:服務對象滿意度≥80%。

        具體表格見附件


        第三部分 2025年度單位預算表

        見附件


        第四部分 名詞解釋

        (一)財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        (四)項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


        第五部分  附件

         


        附表1:單位預算公開表.xls

        附表2:重點項目績效表(公共衛(wèi)生服務項目).xls

        附表3:重點項目績效表(衛(wèi)生健康專項-東津院區(qū)建設補助項目).xls


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